Річна фінзвітність: за якими формами подавати?
За якими формами подається річна фінансова звітність?
Підвищення зарплати на 100 грн: чи допоможе це уникнути індексації?
Чи правомірно підвищувати зарплату один раз на три місяці, щоб уникнути індексації? Чи правомірно буде суму, на яку буде підвищуватися зарплата, одразу зазначити в штатному розписі? Як розрахувати суму, на яку буде підвищуватися зарплата?
Декларація з податку на прибуток за 2018 рік: за якою формою подавати?
За якою формою подавати декларацію з податку на прибуток за 2018 рік?
Помилка у податковій накладній на 1 копійку: чи буде штраф?
Які податкові наслідки будуть для покупця і продавця у разі, якщо сума у ПН за рахунок автоматичного округлення була вказана на 1 копійку менше за суму отриманого авансу, на який така ПН складається?
Податкова річна звітність підприємств: за якими податками подається?
За якими податками подається податкова річна звітність підприємств?
Придбання офісного приміщення: як відобразити в бухобліку?
Підприємство придбало офісне приміщення. Як відобразити це в обліку?
Чи потрібно відображати у формі №1ДФ зміну кредитора?
У підприємства перед фізособою - підприємцем є кредиторська заборгованість. Згідно з договором про відступлення права вимоги, заборгованість було переведено з фізособи - підприємця на юрособу. Чи потрібно таку операцію відображати в формі №1ДФ?
Якою датою виписати податкову накладну на аванс при безперервних/ритмічних поставках?
Постачальником виписана зведена ПН на суму поставлених товарів. Сума оплат в поточному місяці була більшою, ніж сума забраного товару. Якою датою має бути виписана ПН на цю різницю (аванс): датами здійснення оплат чи кінцем місяця на загальну суму?
Помилково завищена сума податку на прибуток: як виправити?
У 2017 р. помилковим бухгалтерським записом витрати з рахунку 949 було закрито на рахунок 44. У зв’язку з цим завищено суму податку на прибуток та викривлено показник нерозподіленого прибутку. Як виправити таку помилку в бухгалтерському та податковому обліках?
Передоплата за договором ЦПХ: як відобразити у звітності?
У листопаді 2018 р. було укладено договір ЦПХ, а також здійснено сплату за ним та утриманих податків. У звітності за листопад укладання договору відображено не було. Роботи будуть виконані у березні 2019 році. Як відображати таку операцію у звітності з ЄСВ та звіті №1ДФ?